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聚战略 控风险 促成效——公司“量身”制定内部审计计划

     为了认真落实集团控股“2846”中期规划,充分聚焦公司2024年度经济指标及重点工作规划目标。近日,公司内部审计牢牢把握“高质量”主题主线,牢牢抓住组织风险点,有计划、有重点的制定《2024年度内部审计工作要点及计划》(以下简称《计划》)。
《计划》以“促进公司2024年度‘经营业绩、战略引领、管理控制’指标落实”为总体目标,以“开展‘真审、严审、全审、深审’的经济监督任务”为分解目标,旨在充分发挥内审“离得近、看得清”“治已病、防未病”作用。审计重点为 “三量”政策落实审计、公司经营层委托重要事项审计、全面预算审计、经济责任审计、财务收支审计、内部控制评价、审计整改七大任务。内部审计范围为公司各部室和所属单位,达到全覆盖。《计划》规范了健全内审领导体系和制度、加强内审咨询增值作用、提升信息化建设以及着力培养“能查、能写、能说”复合型内审人才等要求。
2024年内部审计计划,是全面落实公司改革、优化经济运行管理的重要举措,内部审计将认真履行“大监督”格局中经济监督责任、“大风控”体系中经济风险防范职责,当好公司的“贴身”医生、“健康”管家,稳扎稳打落实好“量身”任务。
 
2024-05-16
 
宋 文  报道
尤剑柱  编辑

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